Иллюстрированный самоучитель по "1С:Торговля и Склад 7.7"

Схемы движения документов "Реализация ТМЦ"

  1. Сформировать документ "Формирование книги продаж".

Этот вид документа относится к категории регламентных документов и формируется раз в месяц для всех отгрузок. Для этого необходимо выбрать Журнал регламентных документов группы Регламентные журнал Документы в меню Действия выбрать пункт Новый, из списка выбрать Формирование книги продаж.

Иллюстрированный самоучитель по "1С:Торговля и Склад 7.7" › Журналы и документы › Схемы движения документов "Реализация ТМЦ"

Реализация ТМЦ за наличный расчет

Рассмотрим схему реализации ТМЦ за наличный расчет, т.е. ТМЦ оплачивается через кассу. Данная схема реализации предназначена для предприятия без ЕНВД (единого налога на вмененный доход). В скобках указаны соответствующие проводки, где ус. – счет учета на складе. Рассмотрим реализацию частному лицу для отражения налога с продаж.

Иллюстрированный самоучитель по "1С:Торговля и Склад 7.7" › Журналы и документы › Схемы движения документов "Реализация ТМЦ"

Формирование документов описано в предыдущем разделе.

  1. Сформировать документ "Неподтвержденная заявка" (счет).
  2. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать документ "Приходный кассовый ордер".

Для этого необходимо открыть Журнал кассовых документов в группе Касса меню Документы, в меню Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка видов документов выбрать пункт Приходный кассовый ордер. Нажатием на кнопку Основание выбрать необходимый документ "Заявка покупателя".

Иллюстрированный самоучитель по "1С:Торговля и Склад 7.7" › Журналы и документы › Схемы движения документов "Реализация ТМЦ"

Порядок заполнения документа Приходный кассовый ордер аналогичен заполнению документа "Строка выписки банка (расход)", который был рассмотрен в разд. "Приход ТМЦ через подотчетное лицо".

Реквизит Вид оплаты определяет счет кредита проводки (62.1, 62.2, 60.1 и др.) следующим образом:

  • Оплата покупателя – 62.2, если документ-основание – "Неподтвержденная заявка", 62.1, если документ-основание – "Реализация";
  • Возврат покупателю – 60.1, если документ-основание – "Возврат от покупателя", 60.2, если документ-основание – "Заявка покупателя";
  • Прочее – активизируется поле Счет для задания произвольного счета выбором из плана счетов.

Кнопка Счет-фактура предназначена для формирования счета-фактуры на аванс. Схема реализации с выплатой НДС с аванса будет рассмотрена в следующем разделе.

Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках".

Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите CTRL + Enter, чтобы сообщить об этом редактору.