Иллюстрированный самоучитель по "1С:Торговля и Склад 7.7"

Ввод остатков по регистрам на начало ведения учета в программе

Остатки по регистрам "Взаиморасчеты с поставщиками" и "Книга покупок"

Назначение регистра "Взаиморасчеты с поставщиками" – оперативное ведение учета долгов по каждому поставщику, как со стороны поставщика фирме, так и наоборот, фирмы – поставщику. Назначение регистра "Книга покупок" – оперативное ведение учета НДС по каждому поставщику со стороны поставщика фирме.

Количество вводимых документов определяется количеством фирм, по которым вводятся остатки денежных средств, количеством контрагентов, у которых ненулевое сальдо, и количеством договоров, если необходим учет остатков по договорам. Взаиморасчеты с контрагентом разделяются по отдельным фирмам, входящим в состав компании. Для каждой фирмы должен быть введен свой документ ввода остатков взаиморасчетов с поставщиком. Если взаиморасчеты с контрагентом-поставщиком ведутся по различным договорам, то необходимо для каждого договора контрагента оформлять свой документ ввода остатков по поставщику.

Последовательность действий для ввода документа следующая:

  1. В меню Документы в группе Ввод остатков выбрать пункт Журнал документов ввода остатков.
  2. В меню Действия выбрать пункт Новый.
  3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков по поставщику.
  4. В диалоговом окне документа в поле даты документа задать дату, меньшую стартового периода. Например, мы начинаем работу с начала квартала, следовательно, дату задаем 31.03.02.

Иллюстрированный самоучитель по "1С:Торговля и Склад 7.7" › Журналы и документы › Ввод остатков по регистрам на начало ведения учета в программе

Нажатием на кнопку Операция пользователю предлагается задать вид долга выбором из списка:

  • Ввод остатков – долг фирмы поставщику;
  • Ввод остатков – долг поставщика фирме.

В случае выбора пункта Ввод остатков – долг фирмы поставщику в диалоговом окне появляется кнопка Счет-фактура. Для учета НДС на счете 19 "НДС по приобретенным ценностям" и в книге покупок после оплаты необходимо сформировать счет-фактуру нажатием кнопки Счет-фактура.

Иллюстрированный самоучитель по "1С:Торговля и Склад 7.7" › Журналы и документы › Ввод остатков по регистрам на начало ведения учета в программе

Внимание!
Ввод остатков по разным счетам-фактурам необходимо оформлять разными документами ввода остатков
.

Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите CTRL + Enter, чтобы сообщить об этом редактору.