Документ завершения периода
Процедура завершения периода выполняется документом "Закрытие месяца" (меню "Операции" › "Регламентные операции" › "Закрытие месяца").
Форма документа "Закрытие месяца" содержит иерархический список регламентных операций, к которым относятся:
- Начисление амортизации и погашение стоимости:
- Начисление амортизации ОС;
- Начисление амортизации НМА и списание расходов по НИОКР;
- Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки в эксплуатации;
- Переоценка валютных средств;
- Списание расходов будущих периодов;
- Корректировка стоимости списанных МПЗ;
- Закрытие 20.23.25.26 счетов и корректировка себестоимости выпуска;
- Закрытие счета 44:
- Списание транспортных расходов;
- Списание иных расходов (кроме транспортных);
- Определение финансовых результатов;
- Закрытие счета 90;
- Закрытие счета 91;
- Списание убытков прошлых лет;
- Расчеты по налогу на прибыль (ПБУ 18/02):
- Постоянные налоговые активы и обязательства;
- Отложенные налоговые активы и обязательства;
- Расчет налога на прибыль;
- Закрытие года:
- Реформация баланса;
- Закрытие счетов налогового учета.
По умолчанию каждая операция помечена флажками – это означает, что при проведении документа "1С:Бухгалтерия 8" сформирует соответствующие проводки в бухгалтерском и налоговом учете. Пользователь может отменить часть регламентных операций, сняв соответствующие флажки, может отменить операцию только для одного вида учета, сняв только один флажок.
Для выполнения процедуры завершения периода в шапке документа следует указать период (последнюю дату месяца года) и организацию, отметить необходимые регламентные операции и нажать кнопку "ОК" – "1С:Бухгалтерия 8" выполнит все необходимые расчеты и сформирует проводки. Последовательность выполнения некоторых регламентных операций имеет принципиальный характер. Поэтому если закрытие месяца будет произведено с помощью нескольких документов "Закрытие месяца", то следует соблюдать тот порядок, в котором расположены регламентные операции в документе.